Cómo Completar Una Orden De Pago De Primas De Seguro

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Cómo Completar Una Orden De Pago De Primas De Seguro
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Video: Cómo Completar Una Orden De Pago De Primas De Seguro

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Una orden de pago es un documento necesario para realizar pagos que no son en efectivo. En él, se realizan transferencias de cotizaciones al seguro, que son pagos obligatorios pagados por los empleadores a los fondos del seguro social, médico obligatorio, de pensiones.

Cómo completar una orden de pago de primas de seguro
Cómo completar una orden de pago de primas de seguro

Necesario

  • - orden de pago de la forma establecida;
  • - detalles de la organización;
  • - datos del banco del pagador;
  • - datos del banco del beneficiario.

Instrucciones

Paso 1

Cada campo del formulario de orden de pago implica ingresar cierta información en él, denominada detalles. En el campo No. 2, indique el valor 0401060, que no cambia y representa el número del formulario de orden de pago. En los campos "Número de orden de pago" y "Fecha de emisión" ingrese el número de serie de la orden de pago, la fecha en cifras en el formato DD. MM. YYYY, respectivamente. No escriba la palabra "año", no ponga un punto después del año.

Paso 2

En el campo "Tipo de pago" escriba la palabra "electrónico" si se utiliza el programa "Banco-cliente". En otros casos, no especifique nada. En la columna "Cantidad en palabras" ingrese la cantidad de pago en palabras con la indicación de rublos y kopeks. No abrevie las palabras "rublos" y "kopeks", indique esta última en números. En el campo "Monto", ingrese el monto del pago en cifras, separando los rublos de los kopeks con un guión "-".

Paso 3

En los campos destinados a indicar el TIN y KPP, ingrese los datos de acuerdo con los documentos emitidos por la autoridad tributaria. En el campo "Pagador", ingrese el nombre de la organización, división o sucursal, si es una persona jurídica y apellido, nombre, patronímico, si el pagador es un empresario individual, abogado o notario, indicando delante del apellido en entre paréntesis el tipo de actividad. Campo "Cuenta. No. "sirve para indicar la cuenta corriente del contribuyente.

Paso 4

En los campos "Banco del pagador" y "Banco del beneficiario" ingrese los datos que indiquen el nombre completo del banco del pagador y del beneficiario, respectivamente. El campo "Banco del pagador" también requerirá el BIC y los datos de la cuenta. Para el "Banco del beneficiario" - BIK, TIN, KPP, cuenta.

Paso 5

En el campo "Tipo de operación". indicar el número "01", que corresponde al pago mediante orden de pago. Campos "Condiciones de pago", "Nombre. pl.”, no se debe completar“Código”, pero“Res. el campo "es opcional. En el campo "Ocre. tableros ". poner el número tres de acuerdo con el artículo 855 del Código Civil de la Federación de Rusia. En el campo "Finalidad del pago" indique la información a qué fondo se pagan las primas del seguro.

Paso 6

Sobre el campo "Finalidad del pago" hay siete campos, a los que se asignan números de serie del 104 al 110. En el campo 104, indique el código de veinte dígitos de la clasificación presupuestaria según la lista de clasificación de los ingresos presupuestarios de la Federación de Rusia., que se puede encontrar en el sitio web oficial del Servicio Federal de Impuestos de Rusia o se especifica en el fondo, en el que se realizará el pago. En el campo 105, indique el código OKATO, que está disponible en el clasificador de objetos de toda Rusia. Puede obtener información sobre el código OKATO en los stands de la autoridad fiscal o en el sistema de información ConsultantPlus.

Paso 7

En el campo 106, indique el motivo del pago, poniendo la designación TP o ZD. El primero significa que se trata de un pago corriente y el segundo es un reembolso voluntario de la deuda de acuerdo con la cláusula 5 de la Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia de 24 de noviembre de 2004 N106n. En el campo 107, indique el período impositivo para el que se realiza el pago. Debe contener 10 caracteres, 8 de los cuales se relacionan con la fecha especificada en el formato DD. MM. YYYY y el período MC - mensual, CV - trimestral, PL - semestral, GD - anual. Primero, especifique el período, luego la fecha.

Paso 8

En el campo 108 escriba el número "0". Significa que el pago es corriente o voluntario, de acuerdo con la cláusula 7 del Anexo No. 3 de la Orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia de 24 de noviembre de 2004 N106n. El campo 109 tiene diez caracteres. Es necesario ingresar la fecha en el formato DD. MM. YYYY. En caso de reembolso voluntario de la deuda, ponga el número "0". En el campo 110, indique el tipo de pago del PL, que significa pago de pagos.

Paso 9

En la parte inferior de la orden de pago se pone la firma de la persona a quien se le asigna este derecho, para lo cual hay una firma de muestra certificada por el banco. En la esquina inferior izquierda de la orden de pago en lugar de las letras М. П. poner el sello de la organización. Si está ausente, escriba "b / p" con un bolígrafo.

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